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NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017
Mar 22, 2017
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Audit Report / Information
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南京公用发展股份有限公司
2016年度内控审计报告
天衡专字 (2017) 00221 号

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0000201703000680
报告文号: 天衡专字[2017]00221号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
内部控制审计报告
南京公用发展股份有限公司全体股东:
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天衡专字 (2017) 00221 号
按照《企业内部控制审计准则》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京公用发展股份有限公司 2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京公用发展股份有限公司 董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷讲行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为, 南京公用发展股份有限公司于 2016年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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