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MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD Audit Report / Information 2009

Feb 25, 2009

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Audit Report / Information

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开元信德会计师事务所有限公司 关于荣信电力电子股份有限公司

控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的 专项说明

0

开元信德会计师事务所 CAREA SCHINDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

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中国.北京.海淀区中关村南大街 甲18 号北京国际大厦B 座17F 电话:010-62167760 传真:010-62156158 http://www.ky-cpas.com

  • 机密 * 开元信德深专审(2009)第012号

关于荣信电力电子股份有限公司控股股东及其他关联方 占用上市公司资金情况的专项说明

中国 鞍山

荣信电力电子股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了荣信电力电子股份有限公司(以下简称“荣信股份公 司”)的财务报表,并于二零零九年二月二十四日出具了开元信德深审字(2009)第 122号标准无保留意见的审计报告。在此基础上我们对荣信公司披露的二零零八年 度控股股东及其他关联方占用资金情况表进行了审核,并出具专项说明。

荣信股份公司的责任是真实、完整向监管部门报送二零零八年度控股股东及 其他关联方占用资金情况与提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿 记录等我们认为必要的资料。我们的责任是对荣信股份公司是否按照中国证券监 督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的 规定披露了控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审核,并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师 审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以向监管部门报送二 零零八年度控股股东及其他关联方占用资金情况是否不存在重大错报获取合理保 证。审核工作涉及实施审核程序,以获取二零零八年度控股股东及其他关联方占 用资金情况披露的相关证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断,包括对 由于舞弊或错误导致的向监管部门报送二零零八年度控股股东及其他关联方占用 资金情况重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与向监管部门报送 二零零八年度控股股东及其他关联方占用资金情况相关的内部控制,以设计恰当 的审核程序,但目的并非对内部控制有效性发表意见。

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我们认为,荣信股份公司编制的二零零八年度控股股东及其他关联方占用资 金情况表在所有重大方面公允地反映了荣信股份公司二零零八年度控股股东及其 他关联方占用资金情况。

本专项说明仅作为荣信股份公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用 资金情况之用,不得用作任何其他目的。

若对本说明尚有疑问,我们诚愿进一步诠释。

专此,并颂

商祺!

开元信德会计师事务所有限公司 二零零九年二月二十四日 中国 北京

2

荣信电力电子股份有限公司二零零八年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位:万元

资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司
的关系
上市公司核算的会
计科目
2008 年期初占用资
金余额
2008 年度占用累计
发生金额
2008 年度偿还累计
发生金额
2008 年期末占用资
金余额
占用形成原因 占用性质
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 0 0 0 0
关联自然人及其控
制的法人
小计 0 0 0 0
其他关联人及其附
属企业
小计 0 0 0 0
上市公司的子公司
及其附属企业
小计 0 0 0 0
总计 0 0 0 0

注:二零零八年度本公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。

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