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Monalisa Group CO.,Ltd — Audit Report / Information 2017
Apr 19, 2018
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Audit Report / Information
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招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的核查意见
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为蒙娜 丽莎集团股份有限公司(以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”)首次公开发行 A 股股票并在中小板上市的保荐机构及持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指 引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号:定期报告披露相关事项》等有 关法律、法规和规范性文件的要求,对蒙娜丽莎《2017 年度公司内部控制规则 落实自查表》进行审慎核查,本着独立判断的原则,发表如下意见:
一、公司内控规则落实情况
蒙娜丽莎对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司的实际情 况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门 和审计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、 募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投 资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果,公司填写了《2017 年度内部 控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:蒙娜丽莎之《2017 年度公司内部控制规则落实自 查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整地反映了公司 对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
(以下无正文)
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(此页无正文,为《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2017 年度公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)
保荐代表人:_________________
_________________ 盛培锋 吴宏兴
招商证券股份有限公司
2018 年 4 月 18 日
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