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Monalisa Group CO.,Ltd Audit Report / Information 2017

Apr 19, 2018

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Audit Report / Information

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蒙娜丽莎集团股份有限公司

监事会关于2017 年度内部控制自我评价报告的审核意见

为进一步加强和规范公司内部控制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进 公司规范运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益,公司根据财政部、中国证 监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内 部控制指引》等有关文件的要求,公司监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》 的审核意见发表审核意见如下:

1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部 控制指引》等文件的要求,遵循内部控制的基本原则,按照公司的实际情况,建立 健全覆盖公司各个环节的内部控制制度,保障了公司业务活动的正常进行,保护公 司资产的安全和完整。

2、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,公司已建立了较为完善 的内部控制制度体系,并能得到有效的执行,较好地保证了公司内部控制重点活动 的执行及监督,为内部控制制度的制订与运行提供了良好的内部环境。

3、报告期内,公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部 控制指引》及公司相关内部控制制度执行,执行情况良好,未发现违反《企业内部控 制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的 情形。

综上所述,监事会认为,公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对《2017 年度内部控制自我评价报 告》无异议。

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(本页无正文,为《蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会关于2017 年度内部控制自我评 价报告的审核意见》签字页)

与会监事签字:

周亚超 李翠兰 陈炳尧

蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会 2018 年4 月18 日

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