AI assistant
Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2024
Apr 24, 2025
54075_rns_2025-04-24_7fdf8a24-5f7f-4693-ade6-52c7c98fa57c.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
目 录
一、内部控制审计报告………………………………………………第1—2 页 二、附件………………………………………………………………第3—6 页 (一)本所执业证书复印件……………………………………… 第3 页 (二)本所营业执照复印件……………………………………… 第4 页 (三)本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第5—6 页
==> picture [114 x 86] intentionally omitted <==
内部控制审计报告
天健审〔2025〕3-305 号
天奇自动化工程股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天奇自动化工程股份有限公司(以下简称天奇股份公司)2024 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天奇 股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
第1 页共6 页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,天奇股份公司于2024 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国·杭州 中国注册会计师:
==> picture [108 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [108 x 44] intentionally omitted <==
二〇二五年四月二十三日
第2 页共6 页
- 本复印件仅供天奇自动化工程股份有限公司天健审〔2025〕3 305 号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普 通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。
第3 页共6 页
- 本复印件仅供天奇自动化工程股份有限公司天健审〔2025〕3 305 号报告后附之用,证明天 健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。
第4 页共6 页
==> picture [513 x 718] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
-
本复印件仅供天奇自动化工程股份有限公司天健审〔2025〕3 305 号报告后
附之用,证明邓华明是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。
----- End of picture text -----
第5 页共6 页
==> picture [486 x 663] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
本复印件仅供天奇自动化工程股份有限公司天健审〔2025〕
-
3 305 号报告后附之用,证明马露露是中国注册会计师,他用
无效且不得擅自外传。
----- End of picture text -----
第6 页共6 页