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Maiquer Group CO.,LTD Audit Report / Information 2015

Apr 19, 2016

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Audit Report / Information

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东方花旗证券有限公司

关于麦趣尔集团股份有限公司2015 年度 《内部控制规则落实自查表》的核查意见

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知》的要求,及中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,东方花旗证 券有限公司(以下简称“东方花旗”或“保荐机构”)对麦趣尔出具的麦趣尔集 团股份有限公司 2015 年度《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查, 发表如下核查意见:

一、麦趣尔内部控制规则落实情况

麦趣尔按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司年度内部控制规则的落实情况进 行了自查,包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交 易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控 制、重大投资的内部控制及其他重要事项等,并出具了《内部控制规则落实情况 自查表》。

二、保荐机构核查意见

东方花旗通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会 议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项 业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他 相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部等部门进行访 谈等方式,对麦趣尔出具的麦趣尔集团股份有限公司 2015 年度《内部控制规则 落实自查表》进行了逐项核查。

经核查,本保荐机构认为:公司现有的内部控制制度和执行情况符合《企业 内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度以及证券监管

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部门的要求,内部控制制度建立健全,在所有重大方面基本保持了与企业业务及 管理相关的有效内部控制,并得到有效实施;公司所出具的《内部控制规则落实 自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

(以下无正文)

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(本页无正文,为《东方花旗证券有限公司关于麦趣尔集团股份有限公司 2015 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

_________________ __________________ 李仅 席睿

东方花旗证券有限公司

2016 年 4 月 19 日

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