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LONGZHOU GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2017
Apr 19, 2018
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Audit Report / Information
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:中国北京海淀区车公庄西路19 号 外文文化创意园12 号楼(100048) 总机:86-10-88827799 传真:86-10-88018737 网址:www.tzcpa.com 邮箱:[email protected]
内部控制审计报告
天职业字[2018]7171-1 号
福建龙洲运输股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了福 建龙洲运输股份有限公司(以下简称“龙洲股份”)2017 年12 月31 日的财务报告内部控制的 有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙洲股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,龙洲股份于2017 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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| 中国·北京二○一八年四月十九日中国注册会计师:中国注册会计师:中国注册会计师: | 匡敏 |
|---|---|
| 何航 | |
| 邹昕 |
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