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Longxing Technology Group Co.,Ltd. Audit Report / Information 2024

Aug 15, 2024

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Audit Report / Information

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内部审计报告

龙星化工股份有限公司董事会:

我部依据内部审计制度审计了龙星化工股份有限公司2024 年度 1-6 月财务报告。

我部按照《内部审计规则》,依据内部审计计划实施了内部审计 工作。内部审计程序进行了2024 年1-6 月会计报表金额的核对工作, 2024 年1-6 月的财务报告是依据《企业会计准则》和相关编制要求 编制的,在所有重大方面客观、公正、公允的反映公司当期实际经营 状况、经营成果,以合理确信2024 年1-6 月财务报告不存在重大错 报。

龙星化工股份有限公司

内部审计负责人:

刘现奎

2024 年 8 月 15 日