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Linhai Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021
Apr 13, 2021
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Audit Report / Information
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林海股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字 [2021]000042 号
大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
林海股份有限公司 内部控制审计报告
(截止 2020 年 12 月 31 日)
目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2
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内部控制审计报告
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大华内字 [2021]000042 号
林海股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了林海股份有限公司(以下简称林海股份) 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
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