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Linhai Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021
Apr 13, 2021
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Audit Report / Information
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林海股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
大华核字 [2021]002024 号
大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )
DaHuaCertified Public Accountants(Special General Partnership)
林海股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 年 12 月 31 日)
| 目 录 | 页 次 | |
|---|---|---|
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 |
| 说明 | ||
| 二、 | 林海股份有限公司2020 年度非经营性资金占 |
1 |
| 用及其他关联资金往来情况汇总表 |
控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明
大华核字 [2021]002024 号
林海股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了林海股 份有限公司(以下简称林海股份) 2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2020 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注,并于 2021 年 4 月 12 日签发了大华审字 [2021]002484 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (2017 年修订 ) 和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指 南》的规定,就林海股份编制的 2020 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是林海股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计林海 股份 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对林海股 份实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
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