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Linhai Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014
Mar 25, 2015
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Audit Report / Information
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林海股份有限公司 2014 年12 月31 日 内部控制审计报告
| 索引 | 页码 |
|---|---|
| —内部控制审计报告 | 1-2 |
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XYZH/2014A8036
内部控制审计报告
林海股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 林海股份有限公司(以下简称林海股份)2014 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是林海股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,林海股份于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:张克东
中国注册会计师:刘 宇
中国 北京 二○一五年三月二十四日
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