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Lingda Group Co.,Ltd. Audit Report / Information 2023

Apr 26, 2024

55137_rns_2024-04-26_c92e7462-dd29-4aad-ab30-f6a5b3ebfd79.PDF

Audit Report / Information

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聆达集团股份有限公司

监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求,聆达集团股份有限公司监事会对公司《2023 年度内部 控制自我评价报告》发表意见如下:

监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设 与运行情况进行了审核,认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、 客观地反映了公司在内部控制执行过程中存在问题,公司需进一步完善内部控制 制度并加强内部审计,加强对内部控制的执行监督,使之适应公司的发展和国家 有关法律法规的要求。

聆达集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日