Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Lingda Group Co.,Ltd. Audit Report / Information 2023

Apr 26, 2024

55137_rns_2024-04-26_09c9c039-222e-46b8-8665-6af85265ed13.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

聆达集团股份有限公司监事会

关于《董事会对 2023 年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的

专项说明》的意见

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(简称:致同所)对聆达集团股份有限 公司(简称:聆达股份、公司)2023 年度财务报告内部控制有效性进行了鉴证, 并出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》(致同审字(2024)第 210A010211 号)。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求,公司董事会 对内部控制鉴证报告中涉及事项进行了专项说明,现公司监事会就董事会出具的 专项说明,发表如下意见:

致同所出具的否定意见内部控制鉴证报告符合公司实际情况,揭示了公司的 一些潜在风险因素,监事会对内部控制鉴证报告无异议。

监事会同意公司《董事会对 2023 年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事 项的专项说明》。监事会将认真履行职责,督促董事会和管理层不断提升规范运 作水平,持续关注公司内部控制效果,切实维护公司及全体股东利益。

聆达集团股份有限公司

监事会

2024 年4 月27 日