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Lingda Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2023
Apr 26, 2024
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Audit Report / Information
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关于聆达集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于聆达集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明
聆达集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表
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致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn
关于聆达集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字( 2024 )第 210A010210 号
聆达集团股份有限公司全体股东:
我们接受聆达集团股份有限公司(以下简称“聆达股份”)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了聆达股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表, 2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字( 2024 )第 210A016212 号 带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,聆达股份编制了本专项说明所附的聆达集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇 总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是聆达股份 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计聆达股份 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,发现期 末预付华潍供应链(上海)有限公司 1,371.81 万元款项不具有商业合理性,经 管理层确认已被关联方资金占用,但聆达股份管理层编制的汇总表未包含该 笔关联资金往来。由于未能获取相关资金流水,我们无法对汇总表提出增加 披露的建议。
除了对聆达股份实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来 的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序,为了 更好地理解 2023 年度聆达股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅供聆达股份披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 姜韬 (特殊普通合伙)
中国注册会计师 姜雪
中国·北京 二〇二四年四月二十六日
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