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Lingda Group Co.,Ltd. Audit Report / Information 2022

Mar 20, 2023

55137_rns_2023-03-20_218f9fc1-7ed3-46e5-b813-ab8d63ada352.PDF

Audit Report / Information

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聆达集团股份有限公司

监事会关于 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求,聆达集团股份有限公司监事会对公司《2022 年度内部控 制自我评价报告》发表意见如下:

监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设 与运行情况进行了审核,认为:公司已建立并健全内部控制制度,符合有关法律 法规和监管部门的规范性要求。公司 2022 年度内部控制自我评价报告,能够真 实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对内部控制自我评 价报告没有异议。

聆达集团股份有限公司

监事会 2023 年 3 月 21 日