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Lingda Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021
Mar 21, 2022
55137_rns_2022-03-21_8a29f62d-9536-4ea5-957d-1bf60552185b.PDF
Audit Report / Information
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关于聆达集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于聆达集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明
聆达集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表
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致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn
关于聆达集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字( 2022 )第 210A002755 号
聆达集团股份有限公司全体股东:
我们接受聆达集团股份有限公司(以下简称“聆达股份”)委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了聆达股份 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表和财务报表附注,并出具了致同审字( 2022 )第 210A003061 号无保留意见审计 报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,聆达股份编制了本专项说明所附的聆达集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是聆达股份管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计聆达股份 2021 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有 发现不一致。除了对聆达股份实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方 往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解 2021 年度聆达股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅供聆达股份披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 李宜 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 姜雪
中国·北京 二〇二二年三月十九日
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