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Lingda Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021
Mar 8, 2021
55137_rns_2021-03-08_b21853ef-55f0-475a-831d-91406eda291b.PDF
Audit Report / Information
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聆达集团股份有限公司
监事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求,聆达集 团股份有限公司监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表意见如 下:
监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设与运 行情况进行了审核,认为:公司已建立并健全内部控制制度,符合有关法律法规 和监管部门的规范性要求。公司 2020 年度内部控制评价报告,能够真实、客观 地反映公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对内部控制评价报告没有异 议。
聆达集团股份有限公司
监事会 2021 年 3 月 9 日
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