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Leon Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2020
Apr 28, 2020
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Management Reports
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立昂技术股份有限公司
2020 年度财务预算报告
一、 预算编制说明
根据立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标与公司 2019 年重大资产重组完成后公司实际经营业绩及重组承诺的履行情况,在综合 分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上,公司结合2020 年度经 营计划,以经审计的2019 年度经营成果为基础,本着求实稳健的原则,编制了 2020 年度的财务预算报告。
二、财务预算编制假设
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1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
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2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业
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形势、市场行情无异常变化;
- 3.国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大改变;
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4.公司的生产经营计划,不受政府行为的重大影响,不存在因市场需求或供
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求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
5.公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业 务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
6.公司各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策 不 需做出重大调整;
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7.新型冠状病毒肺炎疫情在中国国内得到有效控制,无其他人力不可预见及
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不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2020 年度主要预算指标
公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析,结合公司的战略发展规划, 2020 年度公司营业收入预计191,973.20 万元,净利润预计22,566.38 万元。
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四、确保财务预算完成的措施
1、在重点抓好公司已有的西北、华南、华东等优势区域的同时,继续积极 开拓华北及海外市场,提升公司在行业内的市场份额。
2、在巩固公司在公共安全服务及通信服务领域的优势地位的同时,继续加 强在移动增值及数据中心领域的布局及核心竞争力。
3、加强品牌建设和宣传,进一步拓宽业务渠道,继续提升公司MCN 机构及 旗下红人知名度,同时提高商业模式创新带来的实质经营效益。
4、提高公司管理水平,优化业务流程,完善考核机制,加强内控管理,提 高企业整体运营盈利水平。
五、特别说明
2020 年度财务预算方案因受到复杂的市场状况、新型冠状病毒肺炎疫情等 多种不可控因素影响,方案存在较大的不确定性,财务预算不构成公司对投资者 的实质性承诺,也不代表公司2020 年度的实际盈利情况,能否实现取决于市场 状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意 投资风险。
立昂技术股份有限公司董事会
2020 年4 月27 日
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