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Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. Audit Report / Information 2011

Apr 25, 2014

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Audit Report / Information

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齐鲁证券有限公司关于浙江龙生汽车部件股份有限公司

《内部控制规则落实自查表》的核查意见

齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”或“保荐机构”)作为浙江龙生 汽车部件股份有限公司(以下简称“龙生股份”或“公司”)首次公开发行股票 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,对公司出具的 《内部控制规则落实自查表》进行了核查,具体情况如下:

一、龙生股份内控规则落实情况

龙生股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情 况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门 和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部 控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、 重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果, 龙生股份编制了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:龙生股份填写的《内部控制规则落实自查表》严格 按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交 易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《齐鲁证券有限公司关于浙江龙生汽车部件股份有限公司 <内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

于新华

程建新

齐鲁证券有限公司

年 月 日