Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

KPC PHARMACEUTICALS, INC. Audit Report / Information 2016

Mar 30, 2016

56720_rns_2016-03-30_afb06bf3-2961-4f49-9881-d8c9917fef5a.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

地址:武汉市武昌区东湖路 169 号 邮编: 430077 电话: 027 86770549 传真: 027 85424329

==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==

内部控制审计报告

众环审字( 2016 ) 160254 号

昆药集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了昆 药集团股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:武汉市武昌区东湖路 169 号 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编: 430077 (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话: 027 86770549 传真: 027 85424329

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,昆药集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重

大方面保持了有效的财务报告内部控制。

==> picture [350 x 71] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:徐 毅中国注册会计师:刘 元----- End of picture text -----

==> picture [309 x 11] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 中国 . 武汉市 二〇一六年三月二十九日----- End of picture text -----