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KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. Audit Report / Information 2024

Mar 30, 2025

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Audit Report / Information

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广东小崧科技股份有限公司 内部控制审计报告

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中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:北京市丰台区丽泽路20 号丽泽SOHO B座20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816

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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N TA N T S L L P 地址( l o c a t i o n ):北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6

内部控制审计报告

中兴华内控审计字(2025)第 410002 号

广东小崧科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广东小崧科技股份有限公司(以下简称“小崧股份”)2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。

一、广东小崧科技公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是小崧股份董事 会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,小崧股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

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(此页无正文,为《内部控制审计报告》(中兴华内控审计字(2025)第 410002 号)之签字盖章页)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:黄辉 (项目合伙人)

· 中国 北京 中国注册会计师:肖国强

2025 年 3 月 28 日

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