Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. Audit Report / Information 2016

Mar 19, 2017

54738_rns_2017-03-19_14caf9c9-9dcf-4cf4-9e72-423922f2d4a9.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

民生证券股份有限公司

关于广东金莱特电器股份有限公司

内部控制规则落实自查表的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》以及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落 实”专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求,民生证券股份有限 公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为广东金莱特电器股份有限公 司(以下简称“金莱特”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,对金莱特 编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,并发表核查意见如下:

一、内部控制规则落实情况

金莱特对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况, 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审 计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集 资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的 内部控制等事项进行了核查,并出具了《广东金莱特电器股份有限公司内部控制 规则落实自查表》。

经自查,金莱特不存在违背内部控制规则落实自查表的事项。

二、保荐机构核查意见

本保荐机构主要通过查阅金莱特的三会会议资料、财务报表;查阅公司各项 业务和管理制度、内控制度;查阅内部审计工作底稿;与董事、监事、高级管理 人员、相关财务人员进行沟通;审阅《广东金莱特电器股份有限公司内部控制规 则落实自查表》。通过上述方式的核查,本保荐机构的核查意见如下:

金莱特已按照相关要求,对公司的内部控制规则落实情况进行了认真自查, 公司所填的《广东金莱特电器股份有限公司内部控制规则落实自查表》真实反映 了其内部控制制度的建设及运行情况。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

(此页无正文,为《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司内 部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)

保荐代表人: 陆文昶 王刚

保荐机构:民生证券股份有限公司

2017 年3 月20 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==