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KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Audit Report / Information 2016
Mar 19, 2017
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Audit Report / Information
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民生证券股份有限公司
关于广东金莱特电器股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》以及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落 实”专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求,民生证券股份有限 公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)作为广东金莱特电器股份有限公 司(以下简称“金莱特”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,对金莱特 编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,并发表核查意见如下:
一、内部控制规则落实情况
金莱特对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况, 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审 计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集 资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的 内部控制等事项进行了核查,并出具了《广东金莱特电器股份有限公司内部控制 规则落实自查表》。
经自查,金莱特不存在违背内部控制规则落实自查表的事项。
二、保荐机构核查意见
本保荐机构主要通过查阅金莱特的三会会议资料、财务报表;查阅公司各项 业务和管理制度、内控制度;查阅内部审计工作底稿;与董事、监事、高级管理 人员、相关财务人员进行沟通;审阅《广东金莱特电器股份有限公司内部控制规 则落实自查表》。通过上述方式的核查,本保荐机构的核查意见如下:
金莱特已按照相关要求,对公司的内部控制规则落实情况进行了认真自查, 公司所填的《广东金莱特电器股份有限公司内部控制规则落实自查表》真实反映 了其内部控制制度的建设及运行情况。
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(此页无正文,为《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司内 部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)
保荐代表人: 陆文昶 王刚
保荐机构:民生证券股份有限公司
2017 年3 月20 日
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