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Keboda Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2020

Apr 21, 2020

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Audit Report / Information

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证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-020

科博达技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  • 拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年4 月20 日召开第 一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称“众华所”)为公司2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关 事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985 年9 月,是在上海注册的 中国大型会计师事务所之一,原名上海众华沪银会计师事务所,于2013 年12 月转制为特殊普通合伙事务所,事务所更名为:众华会计师事务所(特殊普通合 伙)。众华所自1993 年起从事证券服务业务。

注册地址:上海市嘉定区;

执业资质:众华所取得会计师事务所执业证书(证书编号:31000003),证券、 期货相关业务许可证(证书序号:000357),并在美国PCAOB 注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭 州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2、人员信息

首席合伙人:孙勇;

合伙人:41 人;

2019 年末注册会计师人数334 人,总人数1045 人。

2018 年末注册会计师人数296 人,2019 年新注册54 人,转入25 人、转出 41 人。

目前有307 名注册会计师可签字盖章证券类报告,从事过证券服务业务人数 698 人。

3、业务规模

2018 年度业务收入45,620.19 万元,净资产金额3,048.62 万元。2018 年度 上市公司年报审计59 家,年报审计业务收入5,049.22 万元。2018 年度审计的 上市公司资产均值60.97 亿元。

2018 年度审计的上市公司所属主要行业:电气机械和器材制造业;计算机、 通信和其他电子设备制造业;专用设备制造业;房地产业等。

4、投资者保护能力

职业风险基金计提金额:众华所自2004 年起购买职业保险,不再计提职业 风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额2 亿元,相关职业保险能覆盖因审计 失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形。最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施 和自律处分的概况如下:

(1)刑事处罚:无

(2)行政处罚:2 次 上述行政处罚对事务所目前执业不构成影响。

(3)行政监管措施:6 次 上述监管措施对事务所目前执业不构成影响。

(4)自律监管措施:无

(二)项目成员信息

1、人员信息:

(1)项目合伙人:朱依君

执业资质:中国注册会计师

从业经历:1998 年起加入本所从事审计工作,2004 年之前主要完成美国证 券市场公司在国内子公司的审计工作,并提交美国主审会计师;2004-2005 年主 要完成在美国知名会计师事务所学习并实地操作美国SOX404 的审计工作; 2005-2009 年主要审计若干中国公司,并帮助其在欧洲证券交易所成功挂牌上市; 同时审计国内的外商投资企业;2009 年-至今主要从事国内IPO 的审计,上市公 司年度审计,国内外收购的尽职调查及审计,外商投资企业的年度审计等,具有 丰富的审计经验。目前负责及签字的项目主要包括鸣志电器、科博达、精工钢构、 合胜科技、雷博司、东泽环境、琪瑜光电、伟联科技、瑞晟智能等。先后担任凯 众股份、安源煤业、老凤祥、日播时尚、焦点科技、长青股份、闻泰科技、华建 集团、至纯科技、全筑股份等上市公司审计的质量控制复核人,具备相应的专业 胜任能力。

兼职情况:无

是否从事过证券服务业务:长期从事证券业务

(2)签字注册会计师:郑娴丽

执业资质:中国注册会计师

从业经历:2008 年9 月起从事审计工作至今主,主要从事国内公司在国内 证券交易所IPO 的审计以及提供相关的年度审计服务,以及国内的外商投资企业 的尽职调查、年度审计等。签字项目如下:科博达、合胜科技。

兼职情况:无。

是否从事过证券服务业务:是

(3)质量控制复核人:李文祥

执业资质:中国注册会计师

从业经历:1992 年8 月起从事审计工作,现任众华会计师事务所(特殊普 通合伙)高级合伙人,曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作,在企业 改制上市审计、企业重组审计、上市公司年报审计和内控审计等方面具有丰富经 验,主要包括老凤祥、新潮能源、海欣股份、四创电子、上工申贝、阳晨股份、 杰赛科技、日播时尚、凯众股份、天域环境、恒为科技、洗霸科技、丹化科技等。 先后担任华鑫股份、亿通科技、华微电子、巴安水务、科博达、金杯股份、申华

股份、乐惠股份、金财互联、光一科技等上市公司审计的质量控制复核人。

兼职情况:上海市注册会计师协会证券期货专业技术委员会委员、《上海注 册会计师》编辑委员会委员、上海外滩投资开发(集团)有限公司董事、上海博 科资讯股份有限公司董事。

是否从事过证券服务业务:长期从事证券业务

2、相关人员独立性和诚信记录情况:

签字注册会计师朱依君、郑娴丽,质量控制复核人李文祥符合独立性要求, 近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员 工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、相关审计收费如下:

2、相关审计收费如下:
单位:万元
项目 2020 年度 2019 年度
年度审计费 100.00
95.00
内控审计费 30.00
-
控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明 12.00
12.00
募集资金存放与使用情况鉴证报告 18.00
18.00
合计 160.00
125.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会认为:众华所具备证券、期货相关业务审计资格,具有丰富的执 业经验,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求;众华所已购买职业 保险,且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保 护能力;众华所及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形。综上,审计委员会认为众华所能够满足公司未来审计工作的需求, 建议续聘众华所作为公司2020 年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:众华所具备证券、期货相关业务审计资格,具备为 上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度财务审计工作的要求, 同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:众华所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货 相关业务审计资格,具有丰富的执业经验,能够满足公司财务审计和内部控制审 计工作的要求。本次聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等规定,没有损害公司及广大股东的利益。独立董事一致同意聘请其为 公司2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。

(三)董事会意见

公司第一届董事会第二十次会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结 果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘众华所为公司2020 年度审计机构。

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自股东大会审议 通过之日起生效。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020 年4 月22 日