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JULI SLING CO.,LTD. Audit Report / Information 2023

Apr 26, 2024

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Audit Report / Information

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利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

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巨力索具股份有限公司

内部控制审计报告

2023 年度

目 录 页次 一、内部控制审计报告 1

委托单位:巨力索具股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码:(010)85886690

网 真号 址:http://www.Reanda.com

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

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内部控制审计报告

利安达审字 [2024]0330

巨力索具股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了巨 力索具股份有限公司(以下简称 “ 巨力索具公司 ” ) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。

一、巨力索具公司对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是巨力索具公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,巨力索具公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:赵鉴 (项目合伙人) 中国注册会计师:孟耿

2024 年 4 月 27 日

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