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Joyware Electronics Co.,Ltd Audit Report / Information 2021

Apr 26, 2021

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Audit Report / Information

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杭州中威电子股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字 [2021]003563

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

杭州中威电子股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止2020 年12 月31 日)

目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 杭州中威电子股份有限公司2020 年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]003563 号

杭州中威电子股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了杭州中 威电子股份有限公司(以下简称中威电子)2020 年度财务报表,包 括2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于2021 年4 月23 日签发了大华审字 [2021] 000497 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)和深 圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的规定,就中威电子编制的2020 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整 性是中威电子管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中威 电子2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对中威电 子实施2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计

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大华核字[2021]003563 号关联方资金占用情况的专项说明

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程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解中威电子2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件:杭州中威电子股份有限公司2020 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

郑志刚

· 中国 北京 中国注册会计师:

王志东

二〇二一年四月二十三日

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