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JINZI HAM CO.,LTD. — Audit Report / Information 2016
Apr 13, 2017
54541_rns_2017-04-13_c4baff67-73c7-4922-8824-45801e34a23d.PDF
Audit Report / Information
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华英证券有限责任公司关于金字火腿股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,作 为金字火腿股份有限公司(以下简称“金字火腿”或“公司”)持续督导的保荐 机构,华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”或“保荐机构”)依据金 字火腿的实际情况,认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况,对公司填报 的《内部控制规则落实自查表》的内容进行核查并发表意见,具体情况如下:
一、公司内控制度落实情况
金字火腿对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况, 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审 计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集 资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的 内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:金字火腿严格按照深圳证券交易所的要求填写了《内 部控制规则落实自查表》,该自查表真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券 交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
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(此页无正文,为《华英证券有限责任公司关于金字火腿股份有限公司内部 控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
苗淼 吴春玲
华英证券有限责任公司
2017 年 4 月 14 日
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