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Jinyu Bio-Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018
Apr 27, 2018
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Audit Report / Information
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金宇生物技术股份有限公司
二0一七年度
内部控制审计报告


致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场5层邮编100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn
ARAYA
一、九五年
内部控制审计报告
致同审字 (2018) 第 441ZA5480号
金字生物技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金宇生物技术股份有限公司(以下简称生物股份公司)2017年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 生物股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
$\mathbf{1}$

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,生物股份公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:

二〇一八年四月二十六日
NOVING SUNDAY


| di Si 01987 $\frac{\circ}{2}$ 证书序号 $\mathbb{R}$ |
经财政 是证明持有人 《会计师事务所执业证书》 |
部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。 |
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发。 $\sim$ |
这类 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让 租、出借、 က |
《会计 第2章 经平均 应当向财政部门交回 师事务所执业证书》 会计师事务所终止, |
$\int_{\gamma_{\infty}}^{ \gamma_{\infty}} !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\$ | ACCODODGE | 中华人民共和国财 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "场" | ||||||||||
| 公计师事务所 | 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 徐华 | 层 | 特殊普通合伙 11010156 |
5000万元 | 京财会许可[2011]0130号 $201 + 2 - 13$ |
||||
| 127 经受精 经经济 |
""","办,么,场,所; , , , , , , , , , , , , , , , , , , 主任会计师: 学习 |
"你们会计师事务所编号: $\ddot{\mathbb{R}}$ "一组,织形 |
注册资本(出资额): | 真心挑准决立文号: 批准设立日期: |

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