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JinFu Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2021

Mar 28, 2022

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Audit Report / Information

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非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项说明

金富科技股份有限公司

容诚专字[2022]518Z0191号

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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

容诚会 孕

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22号 外经留大厦15层/922-926 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail: [email protected] https://www.rsm.global/china/

$\vdash$

关于金富科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况专项说明

容诚专字[2022]518Z0191号

金富科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了金富科技股份有限公司 (以下简称金富科技) 2021年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2021年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注, 并于 2022 年 3 月 25 日出具了容诚审字[2022]518Z0139 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定,金富科技公司管理层编制了后附的 金富科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是 金富科技管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计金富科技2021年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不 一致。除了对金富科技实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 金富科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审 计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金富科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件: 金富科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表。

$\mathbf{1}$

(此页无正文, 为金富科技容诚专字[2022]518Z0191 号关于金富科技股份有 限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)

Ų 中国注册会计师: $010$ ,
史少翔 中国注 中国注册会计师: 琚品 晶 110100320131 琚晶晶 中国注 中国注册会计师: 文/名国 刘庆 11010032 刘庆国

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2022年3月25日

容认

中国·北京

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八个司
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金富科技股份有限
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编制单位, 全宣科技股份有限公司

编制单位: 金富科技股份有限公司
单位:
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2021年初占用资
金余额
2021年度占用累计发
生金额(不含利息)
2021年度占用资
金的利息(如有)
2021年度偿还累计
发生金额
2021年末占用资
金余额
占用形成原
占用性质
现大股东及其附属
企业
$\overline{\mathcal{F}}$
小计
前大股东及其附属
企业
小计
总计
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2021年初往来资
金余额
2021年度往来累计发
生金额(不含利息)
2021年度往来资
金的利息(如有)
2021年度偿还累计
发生金额
2021年末往来资
金余额
往来形成原
$\mathbb{E}$
往来性质
大股东及其附属企
$\Rightarrow$
迁西县金富包装制品有限公司 子公司 其他应收款 2,000,000.00 26,131,071.73 28,131,071.73 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业
湖南金富包装有限公司 子公司 其他应收款 292,567,844.00 14,928.00 256,860,000.00 35,722,772.00 资金往来 非经营性往来
四川金富包装有限公司 子公司 其他应收款 22,002,000.00 22,002,000.00 资金往来 非经营性往来
关联自然人及其控
制的法人
其他关联人及其附
属企业
总计 294,567,844.00 48,147,999.73 256,860,000.00 85, 855, 843.73
公司法定代表人:陈珊珊 主管会计工作的 负责人: 杜丽燕 会计机构负责人: 杜丽燕

(务) $\mathfrak{S}$

主管会计工作的负责人: 杜丽燕

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年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年,
This certificate is valid for another year after
this renewal.

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证书编号: 110100320181
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
安徽省注册会计师协会
$2018 - 03 - 21$
发证日期:
Date of Issuance
4
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