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Jinan High-tech Development Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018
Apr 27, 2018
57022_rns_2018-04-27_8cc29145-fe6a-4a9c-9329-b4516de68701.PDF
Audit Report / Information
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山东天业恒基股份有限公司监事会
对董事会关于否定意见的内部控制审计报告涉及事项的
专项说明的意见
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度内部控制进行了审计,为 公司出具了否定意见的内部控制审计报告。监事会对董事会关于否定意见的内部 控制审计报告涉及事项的专项说明出具如下意见:
内部控制审计报告客观和真实地反映了公司实际的内部控制状况,对内部控 制审计报告没有异议;监事会认为董事会的专项说明符合实际情况,对该专项说 明表示同意;监事会要求董事会和管理层采取有效措施,持续改进公司治理,防 范经营风险,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好公司和全体股东的 权益。
山东天业恒基股份有限公司
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2018年4月26日
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