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Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021
Apr 28, 2021
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Audit Report / Information
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证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2021-018
江苏润和软件股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下:
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)由原 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月, 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2020 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 132 人,共有注册 会计师 1018 人,其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元,其中审 计业务收入 82,969.01 万元,证券期货业务收入 46,621.72 万元。
容诚会计师事务所共承担 210 家上市公司 2019 年年报审计业务,审计收费 总额 25,290.04 万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、 化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色
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金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术 服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业, 文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供 应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对 江苏润和软件股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 17 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关 规定;截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元;近三年无因执业行为 发生相关民事诉讼。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监 督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。
2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受 到自律监管措施 1 次。11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到 监督管理措施各 1 次。
3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受 到监督管理措施 1 次;4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同 客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人:褚诗炜,2008 年成为中国注册会计师,2005 年开始从事上市 公司审计业务,2005 年开始在容诚会计师事务所执业,2020 年开始为江苏润和 软件股份有限公司提供审计服务;近三年签署过华安证券、日久光电等多家上市 公司审计报告。
项目签字注册会计师:孔令莉,2013 年成为中国注册会计师,2010 年开始 从事上市公司审计业务,2010 年开始在容诚会计师事务所执业,2018 年开始为 江苏润和软件股份有限公司提供审计服务;近三年签署过合肥演艺等多家上市公 司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师:李丹,2013 年成为中国注册会计师,2012 年开始从
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事上市公司审计业务,2017 年开始在容诚会计师事务所执业,2018 年开始为江 苏润和软件股份有限公司提供审计服务;近三年签署过润和软件上市公司审计报 告。
项目质量控制复核人:谷学好,2006 年成为中国注册会计师,2007 年开始 从事上市公司审计业务,2007 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过 金螳螂(002081.SZ)、世嘉科技(002796.SZ)、时代出版(600551.SH)等多家 上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人褚诗炜、签字注册会计师孔令莉、李丹、项目质量控制复核人谷 学好近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监 管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、拟签字注册会计师、拟 为项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则:根据本单位(本公司)的业务规模、所处行业和会计处 理复杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员 情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注册会计师业务,长 期从事证券期货相关业务审计,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素 养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等 相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表 了审计意见,基于以上原因及市场化原则,公司拟续聘容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,拟定审计费用 150 万元; 2020 年度审计费用为 150 万元,不存在审计费用变化超过 20%的情形。
5、生效日期
续聘 2021 年度审计机构的事项自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。
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江苏润和软件股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
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