Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Jiangsu Cnano Technology Co.,Ltd. Audit Report / Information 2020

Mar 30, 2021

58160_rns_2021-03-30_c6ced8e0-4071-4a67-a6da-929f29a63d9d.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

江苏天奈科技股份有限公司

$\vec{r}$

内部控制审计报告

$\sim 10^{-10}$

$\sim$ .

内部控制审计报告

天健审〔2021〕1491号

江苏天奈科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏天奈科技股份有限公司(以下简称天奈科技公司)2020年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是天奈 科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,天奈科技公司于 2020年12月31日按照《企业内部控制基本规

诚信 公正 务实 专业

第1页共2页

地址: 杭州市江干区钱江路1366号华浦大厦B座 Add: Block B, China Resources Building 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn

范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

$\mathbf{\hat{f}}$

$\frac{\pi}{4}$