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Jiangsu Bojun Industrial Technology Co., Ltd Management Reports 2021

Mar 28, 2021

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Management Reports

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江苏博俊工业科技股份有限公司

2021 年度财务预算报告

特别提示:本预算为公司2021 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司 2021 年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于经济环境、 市场状况等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意!

一、预算编制说明

根据江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标,综 合宏观环境、行业趋势及2021 年度经营计划,生产管理计划、研发计划、投资计划、 筹资计划等,以经审计的2020 年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,编制了 2021 年度的财务预算。

二、预算编制基本假设

(一)公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化; (二)公司所处行业形势、市场需求无重大变化;

(三)公司的各项经营工作及计划能够顺利执行;

(四)按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化;

(五)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2021年度主要预算指标

  • (一)营业收入:预计同比增长20% 40%。

  • (二)净利润:预计同比增长10% 20%。

四、确保预算完成的主要措施

(一)加强公司内控管理,加强绩效考核,提升公司整体管理效率;

(二)加快市场布局,特别是国内及国外市场的开发,不断提升市场开拓、技术服

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务的综合水平和能力,推进各业务领域快速发展;

  • (三)合理安排、使用资金,提高资金利用率;

  • (四)强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的 工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及 时发现问题并持续改进,保证财务指标的实现;

  • (五)继续加大研发投入,提升精益生产和自动化水平。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2021 年3 月25 日

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