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Jenkem Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021
Mar 28, 2022
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Audit Report / Information
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专 项 审 计 报 告

- 防一伪一编一码: 31000007202222731B
- 被审计单位名称: 北京键凯科技股份有限公司
- 审一计一内一容:
- 报一告一文一号: 普华永道中天特审字(2022)第2416号
- 签字注册会计师: 杜凯
- 注一师一编一号: 120000610020
- 签字注册会计师: 冯蕊
- 注一师一编一号: 310000074507
- 事一务一所一名一称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
- 事一务一所一电一话: 021-23238888
- 事一务一所一地一址: 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
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普华永道

内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2022)第 2416号
(第一页,共二页)
北京键凯科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京键凯科技股份有限公司(以下简称"键凯科技") 2021年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是键凯科技董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷讲行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道

普华永道中天特审字(2022)第 2416 号 (第二页,共二页)
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,键凯科技于 2021年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

注册会计师
注册会计师

冯蕊