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JANGHO GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2016
Mar 13, 2017
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Audit Report / Information
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内部控制审计报告
江河创建集团股份有限公司
会审字[2017] 0133 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

会审字[2017] 0133 号
内部控制审计报告
江河创建集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江河创建集团股份有限公司(以下简称"江河集团")2016年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江河集团董事会的 责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为, 江河集团于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
$\mathbf{1}$
(此页无正文, 为江河创建集团股份有限公司内部控制审计报告之签字盖章页)
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二〇一七年三月十三日
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