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Jade Bird Fire Co., Ltd. Audit Report / Information 2021

Apr 28, 2021

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Audit Report / Information

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广发证券股份有限公司关于青鸟消防股份有限公司《内部控 制规则落实自查表》的核查意见

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为青鸟 消防股份有限公司(以下简称“青鸟消防”或“公司”)首次公开发行股票并上 市及持续督导的保荐机构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上 市公司内控规则落实”专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,并结 合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司出具的《内 部控制规则落实自查表》进行了审慎核查,具体情况如下:

一、本次核查的有关情况

青鸟消防对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况, 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审 计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集 资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的 内部控制等事项进行了自查。根据自查结果,公司填写了《内部控制规则落实自 查表》。

保荐机构通过与公司董事、监事、高管、财务部、内审部等部门的沟通交流, 取得了相关的信息资料;查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计 委员会的会议记录和报告以及部分管理规章制度;查阅了公司出具的《内部控制 规则落实自查表》并进行了逐项核查。

二、保荐机构核查意见

经核查,广发证券认为:青鸟消防的法人治理结构较为健全,现有的内部控 制制度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法 规和证券监管部门的要求。青鸟消防填写的《内部控制规则落实自查表》严格按 照深圳证券交易所的相关规定和要求填写,真实、客观地反映了青鸟消防对深圳

证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该《内部控制规则 落实自查表》无异议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《广发证券股份有限公司关于青鸟消防股份有限公司<内部控 制规则落实自查表>的核查意见》之签署页)

徐海林 杜俊涛

广发证券股份有限公司

年 月 日