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JA Solar Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2016

Mar 28, 2016

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Audit Report / Information

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兴业证券股份有限公司

关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司

内部控制规则落实自查表的核查意见

兴业证券股份有限公司 (以下简称“兴业证券”或“保荐机构”) 作为秦皇 岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“天业通联”或“公司”)非公开发行 股票的保荐机构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内 控规则落实”专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,结合中国证 监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对天业通联 根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查, 核查的具体情况如下:

一、公司内控规则落实情况

天业通联结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,认真检查了公司内部审计部门和审计 委员会日常运作情况、组织机构建设情况、内部控制制度建设情况及内部控制的 检查和披露情况等,并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担 保、风险投资、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制,根据检查结 果填写了《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构核查意见

保荐代表人核查了公司章程、三会议事规则、内部管理规章制度等日常制度 建立及执行情况,查阅了公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会 会议、内部审计部门的相关会议资料、内部审计部门和审计委员会的工作底稿、 报告及其他相关资料,核查了各项会议制度的开展和执行情况,根据各募集资金 监管专户对账单及相关合同、凭证等核查了募集资金使用情况,并通过与公司董 事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式,结合中国 证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券

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交易 所股票上市规则》等有关规定,对天业通联填写的《秦皇岛天业通联重工 股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

经核查,兴业证券认为:天业通联现有的内部控制制度和执行情况符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部 门的要求;《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制 制度的建设及运行情况。

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【此页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于秦皇岛天业通联重工股份有限公 司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人:

魏韫新 吴志平

兴业证券股份有限公司

2016年3月27日

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