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JA Solar Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2014

Mar 30, 2015

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Audit Report / Information

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兴业证券股份有限公司

关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2014 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等法规的要求,兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)对秦 皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)出具的《内部控制规则落 实自查表》进行了核查,并发表独立意见如下:

经过现场检查、资料查阅及沟通访谈,兴业证券认为:公司已经制定了较为 完备的公司治理及内部控制的各项规章制度,公司的内部控制制度执行情况良 好,公司 2014 年度《内部控制规则落实自查表》描述事项真实、准确、完整。 (以下无正文)

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(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于秦皇岛天业通联重工股份有限公 司 2014 年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

彭云亭 吴志平

兴业证券股份有限公司

年 月 日

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