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INTEGRITY TECHNOLOGY GROUP INC. Audit Report / Information 2025

Apr 28, 2026

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Audit Report / Information

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永信至诚科技集团股份有限公司

内控审计报告

报告

目 录

一、内部控制审计报告…………………………………………第1—2 页

二、资质证书复印件…………………………………………… 第3—6 页

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内部控制审计报告

天健审〔2026〕1-1519 号

永信至诚科技集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称永信至诚公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是永信 至诚公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,永信至诚公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规

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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二六年四月二十七日
----- End of picture text -----

第2 页共6 页

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  • 本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审〔2026〕1 1519 号报告后附之用,证明天健会计师事 务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。

第3 页共6 页

  • 本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审〔2026〕1 1519 号报告后附之用,证明天健会计师事 务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。

第4 页共6 页

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  • 本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审〔2026〕1 1519 号报 告后附之用,证明王振宇是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。

第5 页共6 页

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  • 本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审〔2026〕1 1519 号报 告后附之用,证明黄瑶是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。

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