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INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Regulatory Filings 2011
Sep 28, 2011
54384_rns_2011-09-28_15376b79-fc92-43f0-98d0-f1b1956a4a09.PDF
Regulatory Filings
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海通证券股份有限公司
关于积成电子股份有限公司
内部控制规则落实情况自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,海通证券股份有限公司(以 下简称“海通证券”、“保荐机构”)作为积成电子股份有限公司(以下简称“积 成电子”、“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,对积成电子根据《通知》 要求填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。 核查的具体情况如下:
一、本次核查的有关情况
积成电子在接到深圳证券交易所通知后,对照深圳证券交易所有关内部控制 的相关规则,依据公司实际情况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制 制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情 况,并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部 控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项 进行了核查。根据核查结果,填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。
海通证券保荐代表人获悉了有关事项,就自查的有关事项与董事会秘书进行 了沟通,查阅了公司内部控制相关制度及执行情况、有关报告资料以及公司“三 会”记录、决议等相关文件,对公司自查情况的全面性、可靠性、有效性进行了 充分核查。
二、对积成电子《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
经核查,海通证券认为:
积成电子填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》严格按照深圳 证券交易所《通知》的要求填写,真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部 控制的相关规则的落实情况,并已经公司董事会会议审议通过。保荐机构对该自 查表无异议。
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(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于积成电子股份有限公司内部 控制规则落实情况自查表的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
胡连生
杨 楠
海通证券股份有限公司(盖章)
2011年9月27日
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