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INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS LAB CO., LTD. — Audit Report / Information 2022
Apr 25, 2023
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Audit Report / Information
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积成电子股份有限公司
2022 年 12 月 31 日
内部控制审计报告
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内部控制审计报告

联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8号富华大厦 A 座 9 层
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内部控制审计报告
XYZH/2023BJAA21B0033
传真:
积成电子股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了积成电子股份有限公司(以下简称"积成电子公司") 2022年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。
积成电子公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是积成电子公司董事会的 责任。
注册会计师的责任 $\equiv$ .
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为, 积成电子股份有限公司于 2022年12月31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师: 人存
中国注册会计师: 千名云新多

中国 北京
二〇二三年四月二十四日

部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 证书序号: 0014624 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 $\Box$ 中华人民共和国财政部制 出 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 肩足 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 政部门交回《会计师事务所执业证书》 发证机类数公北寮市 明 应当向财政部门申请换发。 说 $\overline{\mathsf{I}}$ 租、出借、转让。 凭证。 $\overline{a}$ $\alpha'$ $\overline{4}$ $\mathfrak{S}^{\prime}$ 通合伙) 20101059
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层 公计师事务所 信永中和会计 1911年 称: 所: 首席合伙人: 主任会计师: 场 营 经
名
特殊普通合伙 11010136 $\ddot{\vec{k}}$ 执业证书编号: 形 织 组
京财会许可[2011]0056号 批准执业文号:
2011年07月07日 批准执业日期:

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Full name 110001580116 2019年 洋川会社 "高连朋会才修道" 性 别女 Sex $\frac{41}{2}$ FI $\frac{1}{2}$ 1974-04-17
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