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Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. Audit Report / Information 2018

Feb 13, 2018

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Audit Report / Information

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广西慧金科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2018]000022号

Λ. - 175 极

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

广西慧金科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2017年12月31日)

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内部控制审计报告

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内部控制审计报告

大华内字[2018]000022 号

广西慧金科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广西慧金科技股份有限公司(以下简称慧金科技) 2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 慧金科技于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 Da Hua CPAs www.dahua-cpa.com 第1页

大华内字[2018]000022 号内部控制审计报告

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。

编号: 103930585

Date of Issuance
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[f $\begin{array}{c} \mathsf{p}\mathsf{I} \ \mathsf{B} \end{array}$ 印本 90 $\zeta$ 2004 Authorized Institute of CPAs 冷好册封欺排 会创视七会册封制期察

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No. of Certificate :吾第年型 420301324808

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此件仅用于业务报
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本证书经检验合格,缩续有效一年。 This egitifieate is walld for another year after this rendwal.

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310000001974 证书编号:
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批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
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发证日期: $\triangle O$ 车12 29 H
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