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INESA Intelligent Tech Inc. Audit Report / Information 2021

Mar 26, 2021

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Audit Report / Information

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云赛智联股份有限公司 内部控制审计报告 2020年度

$\mathcal{E}$

BDO 存 立信会计师事务所(特殊普通合伙) U LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA10460 号

云赛智联股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了云赛智联股份有限公司(以下简称"云寨智联公 司") 2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是云赛智联公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

BDO《 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 云赛智联公司于 2020年12月31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。

中国注册会计师:

中国注册会计师:
$\sqrt{2}$ and $\sqrt{2}$

中国。上海

二〇二一年三月二十五日

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