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IEIT SYSTEMS Co., Ltd. Audit Report / Information 2022

Apr 11, 2023

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Audit Report / Information

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浪潮电子信息产业股份

有限公司

内部控制审计报告

和信审字(2023)第 000643 号

目录
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一、内部控制审计报告 1-2

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二○二三年四月十一日

内部控制审计报告

和信审字(2023)第 000643 号

浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称浪潮信息公司)2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浪潮信息 公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,浪潮信息公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

和信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:王晓楠

中国·济南

中国注册会计师:谷尔莉

2023 年 04 月 11 日