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Ibersol — Annual Report 2005
Mar 29, 2006
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Annual Report
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IBERSOL, SGPS, SA Sociedade Aberta Sede: Praça do Bom Sucesso, 105-159, 9º, Porto Capital social: Eur 20.000.0000 CRC Porto (Matrícula nº 51.117) Pessoa Colectiva: 501.669.477
COMUNICADO
Resultados Consolidados de 2005
- Volume Negócios: 142,4 milhões de euros
- EBITDA: 24,0 milhões de euros
- Resultado Operacional: 14,6 milhões de euros
- Resultado Líquido Grupo: 9,2 milhões de euros
- Investimento (CAPEX): 13,6 milhões de euros
Análise dos resultados:
De 2004 para 2005 o volume de negócios consolidado passou de cerca de 139,4 para 142,4 milhões de euros, o que correspondeu a um crescimento de 2,2%.
O volume de vendas de Restauração em lojas próprias registou um crescimento de 2,4% e ascendeu a 136,5 milhões de euros (contra 133,3 milhões de euros, em 2004) distribuídas por mercados da forma seguinte (em milhões de euros):
| Portugal | 121,0 | (250 unidades) |
|---|---|---|
| Espanha | 15,5 | (45 unidades) |
correspondendo a crescimentos de 1,7% no mercado português e 7,5% no mercado espanhol.
Durante o exercício, registaram-se as aberturas de 30 lojas próprias, das quais 26 em Portugal e 4 em Espanha. Foram encerradas 9 unidades próprias (em Portugal) e 3 franquias (em Espanha).
Assim, no final do ano, o total de unidades operadas directamente pelo Grupo era de 295 e existiam 35 contratos de franquia (27 em Espanha e 8 em Portugal).
Para além da crise económica que tem afectado negativamente o consumo e consequentemente as vendas de restauração, também a abertura de novos Centros Comerciais tem vindo a induzir um forte efeito de canibalização das vendas nos Shoppings existentes (que estimamos tenha ascendido a 2% do volume de negócios total).
O contributo para as vendas por Marca é o seguinte:
| VENDAS
| kk euros | 2005 | 05/04 |
|---|---|---|
| Pizza Hut | 55,04 | -1,8% |
| KFC | 8,66 | 2,5% |
| Pans + Bocata | 18,09 | 3,9% |
| BK | 8,23 | 23,3% |
| Pasta Caffé | 8,26 | 2,5% |
| Ó Kilo | 7,96 | 5,6% |
| Outros | 9,97 | -4,2% |
| Multimarcas (Não Distri) | 4,79 | 9,5% |
| Portugal | 121,00 | 1,7% |
| Pasta Caffé | 1,95 | 36,4% |
| Pizza Móvil | 13,56 | 4,4% |
| Espanha | 15,51 | 7,5% |
| Total Lj Próprias | 136,51 | 2,4% |
As Lojas de Conveniência (instaladas em algumas multimarcas das áreas de serviço) e as vendas de matérias primas aos franquados da Pizza Móvil e da Cantina Mariachi contribuíram para o volume de negócios com 4,6 milhões de euros.
O valor das prestações de serviços, que compreendem os royalties e serviços prestados aos franquados, atingiram o montante de 1,3 milhões de euros (crescimento de 14%), dos quais 929 mil euros em Espanha.
A margem EBITDA aumentou 2,6%, representando 16,8% das vendas. A margem bruta das vendas face ao ano anterior aumentou, passando a representar
78,1% do volume de negócios. O peso dos custos com pessoal subiu para 30,4% e dos FSE manteve-se em 32,4% do volume de negócios.
O resultado operacional, que com a adopção dos IAS/IFRS é afectado pelos custos com os encerramentos das unidades, foi de 14,6 milhões de euros o que equivale a um crescimento de 1,7% em relação ao ano anterior.
O resultado financeiro foi negativo, no montante de cerca de 1,0 milhões de euros.
O resultado líquido antes de imposto sobre o rendimento cifrou-se em 13,6 milhões de euros, face a 13,2 milhões de euros no ano anterior, correspondendo a um crescimento de 2,4%.
O resultado líquido consolidado com interesses minoritários, por seu turno, foi de 9,6 milhões de euros (comparável com os 9,1 milhões de euros) e o resultado líquido consolidado do Grupo cifrou-se em 9,2 milhões de euros, 10% superior ao de 2004.
Situação patrimonial:
O valor do Activo Líquido, a 31 de Dezembro de 2005, é de 114 milhões de euros e o Capital Próprio atinge o montante de 50,7 milhões de euros correspondendo a um aumento de 3,5 milhões de euros e 8 milhões de euros, respectivamente.
O Grupo passou a deter a totalidade do capital da Vidisco e tomou uma participação de 20% no capital social da QRM (empresa que se dedica à actividade de catering), o que resultou num investimento financeiro total de 3,2 milhões de euros. O investimento técnico na abertura e remodelação de unidades atingiu o montante de 13,6 milhões de euros.
Durante o ano, a sociedade alienou 10.000 acções próprias por 51.500 euros e adquiriu 7.417 acções próprias pelo montante de 39.207 euros.
No final do ano, o endividamento líquido remunerado situava-se em cerca de 18 milhões de euros (inferior ao de 31 de Dezembro de 2004 em 6,5 milhões de euros) e a cobertura de juros pelo EBITDA é de 22 vezes.
O Passivo consolidado atingiu um montante de 64 milhões de euros, o que representa uma redução de 5 milhões de euros em relação ao final do ano de 2004.
Perspectivas Futuras
Continuamos a pretender ser o maior operador Português de restauração multimarca e assumir uma presença crescente no mercado espanhol, onde procuraremos intervir activamente, quer através da implantação de novas unidades, quer através da aquisição de novos negócios. A dimensão já atingida pelos negócios localizados em Espanha irá certamente propiciar uma crescente melhoria da rendibilidade.
Porto, 28 de Março de 2006
O Conselho de Administração,