Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Hubei Dinglong CO.,Ltd. Audit Report / Information 2011

Apr 12, 2012

55076_rns_2012-04-12_d5db435d-26cc-4b1f-8d38-728dbf97084e.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

湖北鼎龙化学股份有限公司监事会 关于 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上 市公司2011年年度报告工作的通知》、《公司章程》等有关规定,公 司监事会对2011年度内部控制自我评价报告进行了审议,发表如下审 核意见:

公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控 制制度,并得到有效执行。内部控制在所有重大事项方面是有效的, 能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业 务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司2011年度内部控 制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。

湖北鼎龙化学股份有限公司监事会 2012 年4 月10 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

(本页无正文,为监事会关于2011 年度内部控制自我评价报告的 核查意见)

监事:

湖北鼎龙化学股份有限公司监事会

2012 年4 月10 日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==