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HONGBO CO.,LTD. — Audit Report / Information 2013
Mar 27, 2014
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Audit Report / Information
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万联证券有限责任公司关于鸿博股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
万联证券有限责任公司(以下简称“万联证券”或“本保荐机构”)作为鸿 博股份有限公司(以下简称“鸿博股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市 及持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》等有关规定及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013 年年度报告披露工作的通知》,本保荐机构依据鸿博股份的实际情况,认真 核查公司内部控制制度的制定和运行情况,对公司董事会填写的《鸿博股份有限 公司内部控制规则落实自查表》的内容进行核查并发表独立意见,具体情况如下:
一、公司内部控制规则落实情况
鸿博股份根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013 年年度报告披露工 作的通知》,对照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关内部控制的相 关规则,依据公司实际情况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度 建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况, 并重点对信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对子公司 的管理等方面的内部控制进行了核查,根据核查结果,公司董事会填写了《鸿博 股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经实地了解公司内部控制规则落实情况,持续跟踪、关注鸿博股份规范运作 情况,本保荐机构对鸿博股份内部控制规则落实自查情况进行了督导和核查,本 保荐机构认为:鸿博股份董事会已按照相关要求,对公司内部控制规则落实情况 进行了认真自查,《鸿博股份有限公司内部控制规则落实自查表》真实、准确、 完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况,不存在隐瞒、疏漏等情况。
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(本页无正文,为《万联证券有限责任公司关于鸿博股份有限公司内部控制 规则落实情况自查表的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人签字:
白树锋
李 鸿
万联证券有限责任公司
年 月 日
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