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Holitech Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2018

Apr 23, 2018

54271_rns_2018-04-23_6dea06f3-ea82-44cc-8319-53f1be17a655.PDF

Audit Report / Information

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国泰君安证券股份有限公司

关于合力泰科技股份有限公司内部控制规则落实自查表

的核查意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相 关规定,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”) 作为合力泰科技股份有限公司(以下简称“合力泰”或“公司”)的 2016 年度非 公开发行股票的保荐机构,认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核 查,对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查,具体情况如下: 一、公司内控规则落实情况

合力泰对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况, 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审 计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集 资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的 内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,合力泰填写了《内部控制规则落实 自查表》。

二、保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:合力泰《内部控制规则落实自查表》系严格按照 深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所 有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。

(以下无正文)

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(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公 司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)

保荐代表人签名:

彭 凯 曾大成

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日

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