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HL CORP (SHENZHEN) Audit Report / Information 2020

Apr 23, 2021

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Audit Report / Information

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中に会计师事多所(特殊普通合伙)
2honghui Certified Public Accountants LLP

地址(Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C): 310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真 (Fax): 0571-88879000 www.zhcpa.cn

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

内部控制审计报告

啦会

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
2honghui Certified Public Accountants LLP

地址(Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C): 310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真(Fax): 0571-88879000 www.zhcpa.cn

内部控制审计报告

中汇会审[2021]2685号

深圳信隆健康产业发展股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称信隆健康公司)2020年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是信隆 健康公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 信隆健康公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

第1页共2页

(此页无正文)

中国注册会计师:

收专

中国注册会计师:

报告日期: 2021年4月22日

国家市场监督管理总局监制 廖 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大 扫描二雄码登录"国家企业保护管理"
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国家信用公示系统报送公示年度报告。 呮 灣 主要经营场所 会审[2021]2685号报告使用
全审[2021]2685号报告使用 期 $\frac{1}{2}$ $\Box$ 成立 14 (依 审查企业会计报表、请受付报告,验证、资料、出具验资源告,办理企业合并、优秀、消算事宜中的科 业务,出具有关报告,基本建设年度决策时向传票追溯,会计咨询、招务咨询、管理咨询、会计培训,法审查或应的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 匾 地 中汇会计师事务所(特殊普通 0 国家企业信用信息公示系统网址ttp://www.gsxt.gov.cn 特殊普通合伙企业 $(1/1)$ 91330000087374063A 一社会信用代码 環象 冊 我再客会心 菸 副 枳 恤 经 米 삼 统

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