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HEFEI CHIPMORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2024
Mar 31, 2025
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Audit Report / Information
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合肥颀中科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]11382号
录 目 内部控制审计报告- $-1$

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码: 京25NBDJL19N
天职业字[2025]11382号
合肥颀中科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了合 肥颀中科技股份有限公司(以下简称"颀中科技") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是颀中科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为, 颀中科技于 2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天职业字[2025]11382号
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国家市场监督管理总局监制 扫描市场主体身份码 了解更多登记、备案、 捧 北京市海淀区车公庄西路 19号68号楼 许可、监管信息, 验更多应用服务。 18看 $^{02}$ $\pm$ 餐, 2025全 2012年03月05日 1-1和 A-5区域 14000万元 状 壶 额 票 딜 主要经营场所 登 $\boxed{11}$ 资 Altra decimentação 卜 本)(15-152 巾场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 技术开发、技术咨询、受术服务;应用软件服务:软件开发;
计算机系统服务;数保咨询;产品设计;基础软件服务;数据 审查企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本,出具验资 报告;办理企业合并、分立、消算算宜中的审计业务,出具有 处理(数据处理/并的银行卡中心、PUE 值在1.4以上的云计算 数据中心除外。,企业管理咨询,销售计算机、软件及辅助设 备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法 须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动; 冷得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 税务咨询、管理咨询、会试培训; 法律、法规规定的其他业务; 关报告: 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、 国家企业信息公示系统报送公示年度报告。 画 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) Angles 特殊普通合伙企业 国家企业信用信息公示系统网量: http://www.gsxt.gov.cn 邱靖之 一社会信用代码 911101085923425568 称 副 执行事务合伙人 围 拟 综 抑 类 収 经
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LE aļn 京财会许可[2011]0105 |
E $\mathbb{Z}_2^m$ 2011年11月14日 |
H. Nicht für für der Paris (1988). Der Paris der Paris (1988) der Paris (1988). |
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| $\sqrt{3}$ | 称: 名 |
庸合伙人; 晢 |
任会 计师: $\frac{1}{\sqrt{2}}$ |
$\approx$ $\pi$ 所 场 脚 经 |
式 形 织 组 |
执业证书编号: | 批准执业文号: | 批准执业日期 |


