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HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.,LTD. Management Reports 2017

Apr 20, 2017

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Management Reports

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哈尔滨博实自动化股份有限公司

2017 年度财务预算报告

特别提示:公司 2017 年度财务预算指标不代表公司 2017 年度盈利预测,受宏观 经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响,能否实现预算指标,存 在不确定性,请投资者特别注意。

一、预算编制说明

本预算报告遵循谨慎性原则,在公司中长期发展战略框架内,综合 2017 年宏观 经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素,在公司 预算基础上,按合并报表的要求进行编制。

二、预算编制基本假设

  • 1 、公司所处地区及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

  • 2 、宏观经济无重大不可预期因素、事件发生;

  • 3 、公司经营无重大不可预期因素、事件发生,产品所处行业、市场、原材料、

能源电力、生产组织结构、劳动安全、信贷利率市场、税收政策、汇率走向可预期。

三、预算编制依据

  • 1 、公司目前生产排产计划;

  • 2 、公司 2017 年度主要产品销售目标;

  • 3 、公司 2017 年度新业务拓展计划;

  • 4 、公司 2017 年度期间费用计划;

  • 5 、公司 2017 年度其它收益预期;

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四、合并财务预算指标

综合各方面因素影响,公司确定 2017 年度归属于上市公司股东的净利润较 2016 — 年度增长目标区间为: +10% +40% 。公司编制的《 2017 年度财务预算方案》合 并财务指标预测均值如下:

(单位:万元人民币)

(单位:万元人民币)
项 目 2017年计划数(均值) 2016年实际数
一、营业收入 78,000 62,775.58
减:营业成本 47,000 37,369.32
税金及附加 900 794.04
销售费用 6,000 5,766.79
管理费用 9,500 9,102.17
财务费用 100 47.07
资产减值损失 3,000 2,776.08
加:公允价值变动收益 -2,396.54
加:投资收益 2,500 5,072.74
二、营业利润 14,000 9,596.32
加:营业外收入 2,300 2,737.09
减:营业外支出 120 20.09
三、利润总额 16,180 12,313.32
减:所得税费用 2,000 1,511.77
四、净利润 14,180 10,801.55
归属于母公司股东的净利润 13,730 10,982.21

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二 O 一七年四月十九日

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