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HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.,LTD. — Management Reports 2017
Apr 20, 2017
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Management Reports
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哈尔滨博实自动化股份有限公司
2017 年度财务预算报告
特别提示:公司 2017 年度财务预算指标不代表公司 2017 年度盈利预测,受宏观 经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响,能否实现预算指标,存 在不确定性,请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告遵循谨慎性原则,在公司中长期发展战略框架内,综合 2017 年宏观 经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素,在公司 预算基础上,按合并报表的要求进行编制。
二、预算编制基本假设
-
1 、公司所处地区及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
-
2 、宏观经济无重大不可预期因素、事件发生;
-
3 、公司经营无重大不可预期因素、事件发生,产品所处行业、市场、原材料、
能源电力、生产组织结构、劳动安全、信贷利率市场、税收政策、汇率走向可预期。
三、预算编制依据
-
1 、公司目前生产排产计划;
-
2 、公司 2017 年度主要产品销售目标;
-
3 、公司 2017 年度新业务拓展计划;
-
4 、公司 2017 年度期间费用计划;
-
5 、公司 2017 年度其它收益预期;
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四、合并财务预算指标
综合各方面因素影响,公司确定 2017 年度归属于上市公司股东的净利润较 2016 — 年度增长目标区间为: +10% +40% 。公司编制的《 2017 年度财务预算方案》合 并财务指标预测均值如下:
(单位:万元人民币)
| (单位:万元人民币) | ||
|---|---|---|
| 项 目 | 2017年计划数(均值) | 2016年实际数 |
| 一、营业收入 | 78,000 | 62,775.58 |
| 减:营业成本 | 47,000 | 37,369.32 |
| 税金及附加 | 900 | 794.04 |
| 销售费用 | 6,000 | 5,766.79 |
| 管理费用 | 9,500 | 9,102.17 |
| 财务费用 | 100 | 47.07 |
| 资产减值损失 | 3,000 | 2,776.08 |
| 加:公允价值变动收益 | -2,396.54 | |
| 加:投资收益 | 2,500 | 5,072.74 |
| 二、营业利润 | 14,000 | 9,596.32 |
| 加:营业外收入 | 2,300 | 2,737.09 |
| 减:营业外支出 | 120 | 20.09 |
| 三、利润总额 | 16,180 | 12,313.32 |
| 减:所得税费用 | 2,000 | 1,511.77 |
| 四、净利润 | 14,180 | 10,801.55 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 13,730 | 10,982.21 |
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二 O 一七年四月十九日
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